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法人給了我1-10月份各種發(fā)票,累計6萬元,我可以全部入到12月費用里嗎?

懸賞: 0 李四 分類:會計服務(wù) 地區(qū):北京 瀏覽 402 次 2018-06-12 離任務(wù)結(jié)束還有 1304 天 2 小時
法人給了我1-10月份各種發(fā)票,累計6萬元,我可以全部入到12月費用里嗎?應付賬款和其他應付款貸方余額明細單位有30家,掛賬7年了,就是帳上借,現(xiàn)金還,導致帳上有余額?如果做營業(yè)外收入附哪些原始憑證?如何處理?往來賬我只掛兩個科目,“應收賬款”“應付賬款”,會導致“應收賬款”有貸方余額,“應付賬款”有借方余額,在資產(chǎn)負債表上需要調(diào)到“預付賬款”和“預收賬款”去嗎?

其他回答

  • 1)這個主要看你發(fā)票上開的日期,如果是1-10月份的發(fā)票,到12月份再來做賬,已經(jīng)違反了權(quán)責發(fā)生制的原則。你在預繳的時候這部分費用沒有進去,那么到12月份可以錄在費用里面,但是有瑕疵,不是不可以錄,是可以錄的。

    2)賬上借,現(xiàn)金還,那要把現(xiàn)金記錄到賬上來。

    3)做營業(yè)外收入也就是不用還人家,如果不用還人家了,這個就是對方注銷的記錄。

    4)應收款、應付款的道理都是一樣的,最終你看借方和貸方的余額在哪里,如果營收賬款,那么應在借方,如果在貸方,那就是應付賬款的借方余額。
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