綏濱縣審計局職能信息
主要職責是:
(一)主管全縣審計工作。負責對縣級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產任中、離任審計,對國家有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)貫徹實施國家和省有關審計工作的方針、政策和法律法規(guī),監(jiān)督審計規(guī)章、國家審計準則和指南的執(zhí)行。制定并組織實施全縣專業(yè)領域審計工作規(guī)劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向縣委審計委員會提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向縣政府和市審計局提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委和縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果,依法向社會公布審計結果。向縣委和縣政府有關部門、下級黨委和政府通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:國家、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關重大政策措施貫徹落實情況;縣級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,縣委和縣政府各部門、直屬單位預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;下級人民政府的預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金;使用縣級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;縣級投資和以縣級投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;縣屬國有企業(yè)、縣政府規(guī)定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業(yè)境內外資產、負債和損益,縣屬駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
(五)按規(guī)定對縣委管理的黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任和自然資源資產任中、離任審計。
(六)組織實施對國家和省市縣財經法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
(八)指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)組織開展全縣審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統(tǒng)籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協(xié)調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力。
綏濱縣審計局設下列內設機構:
(一)綜合辦公室。負責機關日常運轉工作,承擔信息、安全、保密、政務公開及機關財務、資產管理等工作。負責擬訂全縣審計工作中長期發(fā)展規(guī)劃,擬訂年度審計項目計劃并對計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)管理。負責全縣審計情況統(tǒng)計分析和報表報送。承擔機關單位的干部人事、機構編制、教育培訓、勞動工資工作。承擔縣委審計委員會辦公室日常工作。
(二)法規(guī)與審理股(審計督察指導股)。承擔規(guī)范性文件的合法性審核和行政復議、行政應訴、縣政府裁決中的有關工作。審理有關審計業(yè)務事項,監(jiān)督檢查局機關的審計業(yè)務質量,受理信訪舉報,負責對重大違紀違法問題線索的移送協(xié)調。負責審計業(yè)務綜合分析、審計結果反映出的問題研判等相關工作,對審計成果進行整理研究和綜合利用。推動建立健全內部審計制度,對內部審計機構進行業(yè)務指導,監(jiān)督內部審計職責履行情況,檢查內部審計業(yè)務質量。組織協(xié)調對社會審計機構出具的相關審計報告的核查。負責督促檢查被審計單位、有關部門落實審計報告、審計決定等整改事項。對縣審計局預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支進行審計。
(三)財政與投資審計股。組織審計縣本級及縣直各部門、直屬單位預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支。組織審計下級人民政府預算執(zhí)行情況、決算草案、其他財政收支和縣級財政轉移支付資金。依法向縣人大常委會提出縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。組織審計縣屬國有企業(yè)和縣政府規(guī)定的縣級國有資本占控股或主導地位企業(yè)的資產、負債和損益以及財務收支。組織審計縣屬國有企業(yè)和縣政府規(guī)定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業(yè)境外國有資產投資、運營和管理情況。組織審計縣屬駐境外非經營性機構的財務收支以及國際組織和外國政府援助、貸款項目。組織審計縣政府相關部門、下級人民政府管理和其他單位受縣政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。組織審計縣政府相關部門及直屬單位、下級人民政府管理的教科文衛(wèi)專項資金。組織審計縣級投資和以縣級投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。組織關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目的項目審批、征地拆遷、環(huán)境保護、工程招投標、物資采購、工程結算、資金管理和建設運營等全過程跟蹤審計監(jiān)督。組織開展審計業(yè)務電子數據的采集、驗收、整理和綜合分析利用,組織對有關部門和國有企事業(yè)單位網絡安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統(tǒng)的審計。
(四)農業(yè)農村審計股(自然資源和生態(tài)環(huán)境審計股)。組織審計農業(yè)農村、扶貧開發(fā)以及其他相關公共資金和建設項目。組織跟蹤審計黨和國家有關重大政策措施貫徹落實情況,組織跟蹤審計省委、省政府有關重大決策部署貫徹落實情況。組織開展領導干部自然資源資產任中、離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況審計。
(五)經濟責任審計股。組織對縣委管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門黨政主要領導干部、事業(yè)單位主要領導人員的經濟責任審計,承擔縣經濟責任審計領導小組辦公室有關工作。組織審計縣屬企業(yè)主要領導人員履行經濟責任情況。
綏濱縣審計局領導簡介