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發(fā)布者:小骨時(shí)間:09-20
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相關(guān)資質(zhì):稅務(wù)咨詢
發(fā)布機(jī)構(gòu):合肥信者財(cái)務(wù)咨詢有限公司
A06178《免抵退稅申報(bào)匯總表附表》
免抵退稅申報(bào)匯總表附表 |
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項(xiàng)目 |
欄次 |
上年 |
本年 |
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(a) |
(b) |
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一、出口額 |
免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額(美元) |
1=2+3 |
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其中:免抵退出口貨物銷售額(美元) |
2 |
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應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅營(yíng)業(yè)額(美元) |
3 |
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免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額 |
4 |
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支付給非試點(diǎn)納稅人營(yíng)業(yè)價(jià)款 |
5 |
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免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額 |
6=4-5=7+8+9+10 |
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其中:?jiǎn)巫C不齊或信息不齊出口貨物銷售額 |
7 |
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單證信息齊全出口貨物銷售額 |
8 |
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當(dāng)期單證齊全應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額 |
9 |
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當(dāng)期單證不齊應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額 |
10 |
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前期出口貨物單證信息齊全銷售額 |
11 |
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前期應(yīng)稅服務(wù)單證齊全免抵退稅計(jì)稅金額 |
12 |
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全部單證信息齊全出口貨物銷售額 |
13=8+11 |
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全部單證齊全應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額 |
14=9+12 |
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免稅出口貨物勞務(wù)銷售額(美元) |
15 |
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免稅出口貨物勞務(wù)銷售額 |
16 |
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全部退(免)稅出口貨物勞務(wù)銷售額(美元) |
17=1+15 |
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全部退(免)稅出口貨物勞務(wù)銷售額 |
18 |
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不予退(免)稅出口貨物勞務(wù)銷售額 |
19 |
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二、不得免征和抵扣稅額 |
出口銷售額乘征退稅率之差 |
20=21+22 |
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其中:出口貨物銷售額乘征退稅率之差 |
21 |
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應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額乘征退稅率之差 |
22 |
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上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 |
23 |
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免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 |
24 |
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免抵退稅不得免征和抵扣稅額 |
25(如20>23+24則為20-23-24,否則為0) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 |
26=23+24-20+25 |
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三、應(yīng)退稅額和免抵稅額 |
免抵退稅計(jì)稅金額乘退稅率 |
27=28+29 |
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其中:出口貨物銷售額乘退稅率 |
28 |
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應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅計(jì)稅金額乘退稅率 |
29 |
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上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅額抵減額 |
30 |
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免抵退稅額抵減額 |
31 |
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免抵退稅額 |
32(如27>30+31則為27-30-31,否則為0) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下期免抵退稅額抵減額 |
33=30+31-27+32 |
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增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額 |
34 |
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計(jì)算退稅的期末留抵稅額 |
35=34-25c |
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當(dāng)期應(yīng)退稅額 |
36=(如32>35則為35,否則為32) |
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當(dāng)期免抵稅額 |
37=32-36 |
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出口企業(yè)申明: |
授權(quán)人申明 |
主管稅務(wù)機(jī)關(guān): |
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此表各欄填報(bào)內(nèi)容是真實(shí)、合法的,與實(shí)際出口 |
(如果你已委托代理申報(bào)人,請(qǐng)?zhí)顚?/span> |
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業(yè)務(wù)情況相符。此次申報(bào)的出口業(yè)務(wù)不屬于“四自三 |
下列資料) |
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不見”等違背正常出口經(jīng)營(yíng)程序的出口業(yè)務(wù)。否則, |
為代理出口貨物退稅申報(bào)事宜,現(xiàn)授權(quán)為本 |
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本企業(yè)愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。 |
納稅人的代理申報(bào)人,任何與本申報(bào)表有關(guān) |
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的往來文件都可寄與此人。 |
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經(jīng)辦人: |
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辦稅人: |
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復(fù)核人: |
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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: |
授權(quán)人簽字 |
(蓋章) |
負(fù)責(zé)人: |
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法定代表人(負(fù)責(zé)人): 年 月 日 |
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年 月 日 |
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年 月 日 |
【表單說明】
無