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答:電子稅務(wù)局支持廣告業(yè)和娛樂(lè)業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的申報(bào)。
41、申報(bào)扣款時(shí)提示:沒(méi)有查詢(xún)到應(yīng)征信息!時(shí),該怎么處理?
答:原因是重復(fù)扣款被鎖定了,需要到金三單戶(hù)交易里解鎖 。
42、納稅人在電子稅務(wù)局申報(bào)成功之后通過(guò)其他途徑繳款成功或申報(bào)作廢,需要多久電子稅務(wù)局可以同步狀態(tài)?
答:30分鐘。
43、納稅人增值稅小規(guī)模申報(bào),代開(kāi)發(fā)票數(shù)據(jù)已填寫(xiě)至申報(bào)主表第一、二欄,但是點(diǎn)擊保存時(shí),彈出提示“請(qǐng)將當(dāng)期代開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售收入填入本表第二欄”,無(wú)法保存并申報(bào),該怎么處理?
答:主表中“貨物及勞務(wù)”列中,若本期預(yù)繳稅額第21欄/0.03大于第2欄數(shù)據(jù),則會(huì)提示“請(qǐng)將當(dāng)期代開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售收入填入本表第二欄”;如果《增值稅申報(bào)(適用于小規(guī)模納稅人)》屬期內(nèi)存在發(fā)票作廢的情況,納稅人主表填入‘稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)不含稅增值稅專(zhuān)票金額'(不包含作廢的發(fā)票),無(wú)法申報(bào)成功,因?yàn)樯婕暗蕉嗬U退稅,針對(duì)存在此情況的需要納稅人上門(mén)申報(bào)。
44、非居民申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示如下圖應(yīng)該怎么處理?
答:在金三里啟動(dòng)“稅務(wù)認(rèn)定資格取消啟動(dòng)”的流程。
45、申報(bào)非居民所得稅,除了做稅種認(rèn)定,還需要在金三怎樣維護(hù)?
答:需要做“非居民企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)”。 如果是扣繳企業(yè)所得稅的話(huà),還需要做非居民合同備案。
46、企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表中,如果分支機(jī)構(gòu)較多,總個(gè)機(jī)構(gòu)信息不自動(dòng)帶出如何處理?
答:分支機(jī)構(gòu)大于20個(gè),系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)“自動(dòng)計(jì)算”的按鈕。且有綠色字體提示信息:因您企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)信息過(guò)多,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)【營(yíng)業(yè)收入】【職工薪酬】【資產(chǎn)總額】等,再點(diǎn)擊【自動(dòng)計(jì)算】按鈕進(jìn)行計(jì)算。
47、營(yíng)改增納稅人申報(bào)一般增值稅時(shí)缺少《[024]稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》,如何處理?
答:一般增值稅024營(yíng)改增稅負(fù)表推表規(guī)則:納入營(yíng)改增試點(diǎn)日期要在2016.5.1之前(含2016.5.1),且有效標(biāo)志是有效的。具體在金三的“試點(diǎn)納稅人營(yíng)改增稅負(fù)分析登記”菜單里查詢(xún)。
48、增值稅一般納稅人申報(bào),申報(bào)失敗,提示“調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr004,異常原因:1010410006000058:優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足,本次剩余余額:40.0 對(duì)應(yīng)征收品目為:101016605 減免性質(zhì)代碼:0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng):購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,如何處理?
答:納稅人在金三做過(guò)優(yōu)惠備案,無(wú)有效期止,納稅人中間享受過(guò)優(yōu)惠,但是金三沒(méi)有分年校驗(yàn),系統(tǒng)就會(huì)判斷額度已用完導(dǎo)致申報(bào)報(bào)錯(cuò)。這種情況需要納稅人去金三修改該條備案的有效期止時(shí)間,有效期止時(shí)間要在本次申報(bào)屬期起日期以前。
49、納稅人申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時(shí)缺少[003] 應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單,如何處理?
答:文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)[003] 應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單推表規(guī)則:納稅人在核心征管維護(hù)“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)信息登記”時(shí),“費(fèi)種信息”中‘廣告業(yè)是否允許差額扣除’字段要選擇‘Y’。
50、企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類(lèi))申報(bào)失敗,系統(tǒng)返回信息是:調(diào)用核心征管業(yè)務(wù)服務(wù)節(jié)點(diǎn)報(bào)錯(cuò),請(qǐng)稍后再試。
答:請(qǐng)納稅人檢查《基礎(chǔ)信息表》中的可填寫(xiě)字段,刪除“#”等特殊字符。
51、企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類(lèi))申報(bào)失敗,系統(tǒng)返回信息是:調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò)異常所在server名hxhd_jsst_svr002,異常原因:*******,需聯(lián)系運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理。
答:核對(duì)A106000表“年度”、“納稅調(diào)整后所得”兩列前一年度到前五年度相關(guān)值有無(wú)正常初始化帶入,如顯示異常需重做初始化直至顯示正常。
52、企業(yè)所得稅年度申報(bào)(A類(lèi))A107014全表灰化無(wú)法填寫(xiě)。
答:享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的納稅人必須先填寫(xiě)AX50050《研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用情況歸集表》,再打開(kāi)107014表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將AX50050第11欄數(shù)據(jù)帶入到A107014第19欄。且A107014只有19列會(huì)帶出數(shù)據(jù),明細(xì)部分不會(huì)帶出,且灰化不允修改。
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國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局是江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局合并的。 2018年6月15日上午,國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局掛牌成立,原江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局正式合并! 。。。